Можно Ли Оформить Автомобиль На Ип В 2023 Году
Изменение владельца автомобиля — это важный процесс, который требует соблюдения определенного порядка. Ведь от правильного переоформления зависит законность владения транспортным средством и избежание неприятных ситуаций. Мы хотим помочь вам разобраться во всех нюансах перерегистрации вашего авто на нового хозяина в 2023 году.
Переоформление автомобиля осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Вам необходимо собрать все необходимые документы, а также оплатить государственную пошлину.
Цена переоформления зависит от ряда факторов, включая налог на имущество физических лиц и возраст автомобиля.
Чтобы избежать непредвиденных расходов, рекомендуется заранее ознакомиться с актуальными тарифами и ставками.
Переоформление можно осуществить как на физическое, так и на юридическое лицо. Однако в обоих случаях вам потребуется полный комплект документов, включая паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, технический паспорт и свидетельство о регистрации автомобиля. Также вам потребуются договор купли-продажи и справка о задолженности или наличии штрафов.
В 2023 году порядок переоформления автомобиля остался прежним. Однако обратите внимание на нововведения в номерной системе. Владельцу авто необходимо будет получить новые номерные знаки с отличительными знаками региона и государственной идентификационной маркой. Это официальное требование, которое следует соблюдать при перерегистрации вашего автомобиля в 2023 году.
Можно ли перерегистрировать авто на другого хозяина в 2023 году?
В 2023 году владельца автомобиля хочет переоформить его на другого хозяина, чтобы избежать лишних проблем и ошибок в процессе перерегистрации. Однако, перед тем как заняться переоформлением, необходимо ознакомиться с законом и узнать, в каком порядке это можно сделать.
Переоформление автомобиля на нового хозяина осуществляется в соответствии с законодательством, которое определяет, какие документы необходимы и какие шаги нужно предпринять. Цена такой процедуры также регламентирована законом и может зависеть от различных факторов, таких как возраст автомобиля и его техническое состояние.
Чтобы избежать лишних затрат и сложностей при перерегистрации автомобиля, мы рекомендуем обратиться к специалистам, которые помогут вам в этом процессе. Также стоит учесть, что переоформление автомобиля на другого хозяина может потребовать смены номеров, в зависимости от политики государственных органов.
В целом, перерегистрация автомобиля на нового хозяина в 2023 году возможна, однако необходимо провести все необходимые действия в соответствии с законом и учесть все нюансы, чтобы избежать проблем и сложностей в процессе переоформления.
Цена переоформления автомобиля на другого владельца
Вопрос перерегистрации автомобиля на нового хозяина актуален для многих владельцев, особенно когда наступает новый год. Мы хотим знать, сколько будет стоить переоформление авто в 2023 году?
Закон предписывает переоформление автомобиля на нового владельца в порядке смены номеров. Но это не обязательно означает, что переоформление обязательно должно быть сменой номеров. Возможно, что переоформление автомобиля будет без изменения его номеров. В таком случае цена переоформления будет зависеть от года выпуска авто и его технического состояния.
Чтобы избежать лишних расходов, перед переоформлением рекомендуется провести техническую диагностику автомобиля. Если обнаружатся серьезные дефекты, то может потребоваться их устранение для успешного переоформления.
Кроме того, стоит учесть, что цена переоформления автомобиля может быть разной в разных регионах страны. В каждом регионе устанавливается свой тариф на переоформление. Поэтому, чтобы узнать точную цену переоформления автомобиля на нового владельца в 2023 году, лучше обратиться в специализированное учреждение или к специалистам, которые помогут вам с переоформлением автомобиля.
Таким образом, чтобы узнать точную цену переоформления автомобиля на нового владельца в 2023 году, необходимо учесть несколько факторов, включая год выпуска авто, его техническое состояние и регион, в котором происходит переоформление.
Закон о передаче автомобиля без смены номеров в 2023 году
В 2023 году владельцы автомобилей хотят избежать лишних затрат и сложностей при перерегистрации своего транспортного средства на нового хозяина. Ведь цена на переоформление с учетом смены номеров может существенно увеличиться.
Однако благодаря новому законодательству, владельцы автомобилей получают возможность перерегистрировать свое авто на другого владельца без смены номеров. Это позволяет избежать дополнительных расходов на оформление нового номера и сохранить прежний номер владельца.
В порядке переоформления автомобиля на нового владельца без смены номеров, необходимо соблюдать определенные правила. Согласно новому закону, владелец должен предоставить документы, подтверждающие его право собственности на автомобиль, а также согласие нового владельца на переоформление.
Таким образом, переоформление автомобиля на другого владельца без смены номеров становится более простым и доступным в 2023 году.
Владельцам не придется беспокоиться о том, что их авто получит новый номер и быть в трудностях с получением новых документов.
Вместо этого, они могут сосредоточиться на самом процессе перерегистрации и избежать лишних расходов на смену номеров в процессе переоформления автомобиля.
Возможность избежать необходимости переоформления?
В 2023 году мы хотим узнать, как можно избежать переоформления автомобиля на нового владельца. Что делать, если не хочется менять порядок номеров и перерегистрировать машину? Цена на переоформление в году 2023 может быть не всем по карману, поэтому важно знать возможные способы избежать этой процедуры.
Смены хозяина автомобиля без перерегистрации в году 2023 возможны, если соблюдать закон. Для этого нужно заключить договор купли-продажи, в котором указать условия передачи авто и смены владельца. Таким образом, можно сохранить старые номера и избежать переоформления.
Еще один способ избежать переоформления автомобиля в 2023 году — это сделать смену владельца через нотариуса. Данная процедура подтверждает смену хозяина машины и сохраняет прежние номера. Но стоит помнить, что этот способ требует дополнительных затрат на услуги нотариуса.
В-третьих, можно избежать переоформления автомобиля в 2023 году, если оставить его в лизинговой компании или автосалоне, где он был приобретен. В таком случае, автомобиль остается зарегистрированным на компанию, а вы становитесь его арендатором или владельцем по договору аренды. Таким образом, не требуется переоформление авто на нового владельца.
Статья по теме: Профсоюзы: роль, функции и преимущества
В итоге, есть несколько способов избежать переоформления автомобиля в 2023 году. Чтобы сохранить старые номера и не менять порядок номеров, можно воспользоваться договором купли-продажи, сделать смену владельца через нотариуса или оставить автомобиль в лизинговой компании или автосалоне.
Порядок передачи автомобиля новому владельцу в 2023 году
В 2023 году порядок передачи автомобиля новому владельцу сохранил свою актуальность. При желании сменить хозяина автомобиля, необходимо следовать определенным правилам и условиям.
Перед началом процесса переоформления автомобиля на другого хозяина необходимо убедиться, что у вас в наличии есть все необходимые документы. Это включает в себя свидетельство о регистрации транспортного средства, документы, подтверждающие вашу личность и право собственности, а также страховой полис.
Для избежания проблем с переоформлением владельцу нового автомобиля рекомендуется проверить историю машины на предмет наличия штрафов или ограничений перед ее покупкой.
Процесс перерегистрации автомобиля на нового владельца в 2023 году зависит от места его регистрации. В некоторых случаях может потребоваться запись на прием или посещение специализированных учреждений, таких как Госавтоинспекция или МФЦ. Время ожидания и условия переоформления могут различаться в каждом регионе.
Необходимо также помнить о необходимости смены номеров при переоформлении автомобиля. Владелец нового авто должен получить новые регистрационные знаки иначе нарушит закон.
Переоформление автомобиля на нового владельца также сопровождается определенными расходами. Владелец должен быть готов к оплате государственной пошлины, а также других сопутствующих расходов, таких как стоимость услуг нотариуса.
Чтобы избежать проблем и непредвиденных трат при переоформлении автомобиля на нового владельца в 2023 году, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, которые имеют опыт в этой области. Это поможет гарантировать правильное оформление всех необходимых документов и предотвратить возможные неприятности в будущем.
В помощь предпринимателю. нюансы продажи и покупки автомобиля на ип
Купля-продажа транспортного средства обычным гражданином происходит без каких-либо особенностей. Но когда в этом процессе участвует индивидуальный предприниматель, сразу возникает множество вопросов. Как правило, сама сделка происходит одинаково, однако в дальнейшем ИП должен знать некоторые нюансы.
Особенности налоговых режимов: что нужно знать предпринимателю при покупке автомобиля?
После регистрации индивидуальный предприниматель — это не обычное физическое лицо, а субъект, ведущий свое дело, который:
- открывает расчетные счета;
- платит налоги;
- оформляет страховку;
- отчитывается перед налоговыми структурами.
Если ИП приобрел машину для предпринимательской деятельности, то она становится элементом налогообложения. Однако в этом процессе есть свои особенности, зависящие от формы и методов покупки.
- Если во время государственной регистрации лицо выбрало упрощенную систему налогообложения (УСН Доходы минус расходы), то купленный автомобиль может снизить размер налоговых выплат.Эта возможность действует, если транспортное средство куплено для ведения предпринимательской деятельности, что можно подтвердить документально. После покупки к расходам прибавятся налоговые платежи и затраты на содержание авто.
- Если предприниматель на общей системе налогообложения (ОСНО), то важно выполнить следующие действия:
- написать приказ на свое имя, где будет зафиксировано, что транспортное средство используется исключительно по работе, а не в обычной жизни;
- при пользовании автомобилем оформлять путевые листы, которые станут доказательством того, что предприниматель владеет машиной для предпринимательской деятельности.
На самом деле, выбор ОСНО неудобен для ИП, так как после покупки авто возникает множество вопросов и задач касательно того, как вписать затраты на авто в расходы.
Регистрация автомобиля даёт возможность предпринимателю использовать его для своего дела и документально производить расходы, затрачиваемые на эксплуатацию, в категорию обслуживания транспортного средства. Это снижает количество объектов налогообложения, в которых фиксируются все платежи.
https://www.youtube.com/watch?v=MQLFEULFmDo\u0026pp=ygVQ0JzQvtC20L3QviDQm9C4INCe0YTQvtGA0LzQuNGC0Ywg0JDQstGC0L7QvNC-0LHQuNC70Ywg0J3QsCDQmNC_INCSIDIwMjMg0JPQvtC00YM%3D
Для индивидуального предпринимателя регистрация ТС происходит согласно общим правилам, предусмотренным для физических лиц. При этом нет серьезных условий к тому, чтобы транспорт использовался только для доставки или перевозки, поэтому возможно садиться за руль для выполнения других основных видов деятельности.
В таком случае все средства, которые будут израсходованы на бензин, масло, ремонт и другие автомобильные операции, можно фиксировать как служебно-транспортные расходы.
Для отчетности ИП должен принести в бухгалтерию подтверждающие документы: чеки за оплату бензина, пользование платной стоянки, СТО и другое.
Если коммерсант купил ТС как физическое лицо
Индивидуальный предприниматель — это и есть физическое лицо, которое зарегистрировано в установленном регламентом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность. Согласно ст. 212 Гражданского кодекса, ИП не является субъектом права собственности. Таким образом, покупка транспортного средства всегда на физическое лицо.
ГК РФ Статья 212. Субъекты права собственности
- В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
- Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
- Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится имущество в собственности гражданина или юридического лица, в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, могут устанавливаться лишь законом.Законом определяются виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности.
- Права всех собственников защищаются равным образом.
Основное отличие возникает тогда, когда определяется цель использования автомобиля. При эксплуатации машины в личных целях ИП не отчитывается в налоговой о расходах на транспортное средство, а с полученного дохода от продажи уплачивает только 13% НДФЛ. Подробно о том, нужно ли платить НДФЛ и в каких случаях и как уменьшить сумму или избежать взноса, читайте в этом материале.
В свидетельстве ТС можно зафиксировать информацию о том, что владелец машины — индивидуальный предприниматель. Для этого в документе выделена графа “Особые отметки”.
Пошаговая инструкция для оформления приобретенного ТС
Индивидуальные предприниматели, которые приобрели транспортное средство для ведения собственного дела, должны выполнить ряд действий согласно регламенту МВД России №399.
Список документов
В первую очередь для регистрации своего автомобиля нужно собрать пакет документов:
- паспорт гражданина РФ;
- технический паспорт ТС;
- договор купли-продажи автомобиля;
- полис ОСАГО;
- заявление;
- квитанция об оплате госпошлины;
- заявление.
Предприниматель должен сделать копии всех бумаг, так как их нужно предоставить в бухгалтерию. В индивидуальном порядке могут потребовать дополнительные документы, а также государственные номера на автомобиль при их смене.
Куда подавать?
Регистрация транспортного средства происходит в региональном МРЭО ГИБДД. Перед посещением желательно заранее записаться по телефону, на сайте Госуслуг и официальном портале инспекции.
В ГИБДД потребуется выполнить следующие манипуляции:
- предоставить сотруднику все документы;
- пройти осмотр автомобиля;
- получить отметку об осмотре и составить заявление.
Спустя некоторое время нужно явиться в эту же организацию и забрать регистрационные документы.
Стоимость процедуры
Стоимость оформления документации регулируется Налоговым кодексом РФ. В 2023 году государственная пошлина составляет:
- за выдачу новых номерных знаков на ТС — 2000 рублей;
- за выдачу ПТС — 800 рублей;
- за внесение изменений в ПТС — 350 рублей;
- за выдачу СТС — 500 рублей.
При покупке подержанного автомобиля сменять предыдущие госномера не обязательно, тогда и финансовые затраты снизятся (как оставить прежние номера при продаже и покупке автомобиля?). Также оформление обойдется дешевле, если для регистрации использовать сервис Госуслуги — скидка на оплату пошлины составит 30%.
Особенности оплаты: по безналу и за наличные
Оплата покупки автомобиля безналичным расчетом — наиболее приемлемый вариант. Транспортное средство — это дорогостоящий продукт, поэтому рискованно носить с собой крупные суммы в наличном виде. Но стоит помнить некоторые особенности:
- При оплате покупки с карты может взиматься комиссия. Даже небольшой процент не выгоден продавцу автомобиля, поэтому он будет настаивать на оплате наличными средствами.
- При переводе денег через расчетный счет банк взимает комиссию с покупателя.
Купить транспорт можно посредством перечисления денег с расчетного счета индивидуального предпринимателя, но стоит учесть цель покупки: для личного пользования или по работе, так как любые расходы и доходы отслеживает налоговая организация.
При первом варианте оплату лучше производить через личный счет. Часто при расчете наличкой автосалон предлагает покупателям хорошую скидку, да и при таком способе оплаты покупка происходит быстро и без задержек.
Индивидуальному предпринимателю положено использовать наличные деньги в следующих ситуациях:
- оплата зарплаты;
- под отчет;
- страховые взносы;
- личные нужды;
- оплата услуг подрядчика;
- возврат денег;
- выплата денег платежному агенту.
Покупку транспортного средства можно внести в категорию личные нужды. Для этого потребуется оформить товарный и кассовый чек.
Оформить машину на субъекта хозяйствования: плюсы и минусы
Плюс приобретения автомобиля в качестве объекта для предпринимательской деятельности в том, что ИП, находящийся на ОСНО, имеет право оформить возврат НДС. Также автомобиль — инструмент для ведения предпринимательской деятельности, поэтому расходы на него можно зачитывать в качестве расходов предпринимательской деятельности.
https://www.youtube.com/watch?v=MQLFEULFmDo\u0026pp=YAHIAQE%3D
Минусы же:
- ведение путевых листов;
- сбор чеков, квитанций и договоров, связанных с ТС;
- отсутствие возможности получить возврат НДС у ИП, работающих по УСН и ЕДВН.
Физлицо продает машину, используемую в предпринимательской деятельности
Для государственных органов принципиальной разницы в том, кто продает авто, нет, поэтому весь этап продажи автомобиля одинаков как для ИП, так и физического лица.
- Первым делом необходимо разместить объявление о продаже автомобиля с точным описанием и ценой.
- Когда найдется претендент на покупку ТС, требуется устроить осмотр машины.
- Далее заключается сделка, оформляется договор купли-продажи и передаются документы новому владельцу.
Если автомобиль использовался в личных целях, то индивидуальный предприниматель должен заплатить НДФЛ в размере 13% от суммы продажи. ИП, использовавший транспортное средство для коммерческой цели, должен отчитаться в бухгалтерию и уплатить НДФЛ (13%), и НДС (20%).
Такие налоги актуальны для предпринимателя, работающего по ОСНО.
Если он производит выплаты в казну государства согласно упрощенной системе налогообложению, то лицо должно включить доход в налоговую базу для расчета сбора в размере 6% или 15% от схемы “Доходы минус расходы”. При использовании ЕНВД ИП уплачивает налог в виде фиксированной суммы на прибыль, рассчитанной в индивидуальном порядке.
После продажи транспортного средства нужно составить декларацию по форме 3-НДФЛ и отчитаться в налоговой не позднее 30 апреля следующего года.
Бланк можно заполнить в электронном виде или от руки. При опоздании ИП грозит штраф в размере 5% от неотчитанной суммы.
Согласно письму Минфина РФ №03-02-07/1/3242, штраф не может быть менее 1000 рублей и больше 30% от указанной суммы.
Частые вопросы и ответы при продаже и приобретении
Несмотря на несложность процессов покупки или продажи автомобиля, у индивидуальных предпринимателей возникают некоторые вопросы.
- Какие доказательства предоставить налоговой для доказательства того, что транспорт используется для работы?К сожалению, обычных чеков оплаты за бензин недостаточно. Необходимо всегда при себе иметь:
- Бумаги на приобретение машины (товарная накладная, выписка из банка, договор поставки).
- Путевые листы, позволяющие следить за работой водителей. Они отображают, сколько времени лицо провело за рулем и какое количество топлива потратил.
- Документы, подтверждающие автомобильные расходы на страховку, технический осмотр, бензин, ремонт, платные автостоянки (чеки, квитанции, договоры).
- Что делать, если деятельность не связана с перевозками или доставкой, а автомобиль необходим?Иногда ИП транспортное средство необходимо для поездок в командировки или на встречи с клиентами. Эту деятельность в договоре можно зафиксировать следующей фразой “Работа, оказание услуг или переговоры ведутся на территории клиента”. Не всегда такая формулировка убеждает сотрудников налоговой, поэтому проще зарегистрировать авто на физическое лицо.
- Что будет, если уменьшить налог, а налоговая не поверит?Самое страшное, что может произойти при снижении налога после покупки автомобиля, — это увидеть, что налоговая не только начислит недостающую сумму, но и оштрафует предпринимателя. Решение сотрудников можно оспорить в суде.
- Что если предприниматель купил несколько автомобилей, можно ли оформить все на ИП?Законодательством не предусмотрено ограничение по количеству оформления автомобилей на ИП. Этот вопрос актуален для тех, кто планирует сдавать машины.
Таким образом, от цели использования транспортного средства зависит размер налога от продажи автомобиля или получения дохода в процессе коммерческой деятельности. Сам процесс купли-продажи автомобиля у физического лица или индивидуального предпринимателя не имеет отличительных особенностей.
Вам также может понравиться
Лизинг для ИП: плюсы и минусы
Illustration: Rebecca Zisser/Axios
«Клерк.Премиум» — это круглосуточная помощь бухгалтеру, кадровику и ИП, с которой можно учиться, задавать вопросы и пользоваться сервисами без ограничений. Получите доступ к закрытой части «Клерка»: более 700 вебинаров и курсов, безлимитным консультациям экспертов и заказу собственных разборов на любую интересующую тему. Учитесь и получайте консультации по любым бухгалтерским вопросам в рамках подписки!
Задать вопрос
Лизинг для ИП — плюсы и минусы такого договора все чаще интересуют предпринимателей, ведь он позволяет без существенных единовременных затрат получить в пользование автомобиль, дорогостоящее оборудование и технику с возможностью последующего выкупа. О том, с какими преимуществами и недостатками сопряжено для ИП подписание данного контракта, пойдет речь в статье.
Что такое лизинг
Лизинг для ИП более доступный, по сравнению с кредитом, вариант получить необходимый объект.
Основным отличием лизингового механизма от кредита является то, что при заключении договора лизинга ИП не пользуется непосредственно кредитными деньгами банка. Лизинговое имущество для него приобретает лизингодатель. Ему впоследствии ИП и возвращает средства в течение определенного срока, отраженного в лизинговом договоре.
При этом ИП хотя и может пользоваться лизинговым имуществом по своему усмотрению, все же не получает объект в собственность. Предмет лизинга находится в собственности у компании, с которой заключен договор лизинга (у лизингодателя).
После окончательного расчета с лизингодателем ИП в зависимости от условий договора:
- Либо окончательно выкупает объект в собственность. Тогда это финансовый лизинг, договор на который заключается на срок, сопоставимый по продолжительности с периодом полной амортизации объекта, а платежи по договору в конечном счете должны покрыть полную стоимость такого имущества.
- Либо возвращает объект обратно лизингодателю. Тогда это будет оперативный лизинг, срок которого существенно короче, чем финансового, а совокупные лизинговые перечисления не покрывают стоимость объекта.
В итоге применение механизма лизинга позволяет расширить бизнес предпринимателям, не обладающим большим количеством свободных средств, без сложной и долгой процедуры получения кредита.
Какой налог платит ИП при продаже авто
Машину продать несложно. Особенно если ты – физическое лицо и предпринимательской деятельностью не занимаешься. А вот если вы – индивидуальный предприниматель (например, купили франшизу и во всю привлекаете клиентов), то есть определённые сложности, о которых стоит узнать заранее. Налог, который платит ИП, будет зависеть от нескольких факторов.
Примечание: для государства нет принципиальной разницы в том, кто продаёт авто – ИП или частное лицо. И там, и там, придётся оплачивать налог. Разница лишь в его видах.
Если вы обычное физлицо без «бизнес-наклонностей», то сделка по продаже машины будет облагаться НДС – налогом на добавленную стоимость.
Если вы физлицо в статусе индивидуального предпринимателя, то налог будет при УСН (упрощённая система налогообложения).
Какие налоги платятся при продаже авто
- Тринадцатипроцентный налог на доходы (НДФЛ). Платят и «физики» и «ипешники», которые продают автомобиль, использовавшийся до этого только в личных целях. (Не платят, если авто находилось в собственности более 3 лет).
- Двадцатипроцентный налог на добавленную стоимость (НДС) платит предприниматель, если автомобиль использовался для получения прибыли, то есть в деятельности фирмы.
Этот налог взимается с ИП только тогда, когда задействована общая схема налогообложения (ОСНО). И это не отменяет уплату НДФЛ (13%).
- Если же речь идёт об упрощённой системе налогов, то платить вышеуказанные сборы не потребуется. Но обязанностью ИП становится включение дохода от сделки в налоговую базу. И далее с этого дохода будет осуществляться сбор, который составит 6 процентов от прибыли, либо же выбирается другой вариант — 15 процентов от вычисления «доходы минус расходы».
- В том случае, если вы — предприниматель, работающий по ЕНВД, то вам нужно будет заплатить именно его, то есть единый налог на вменённый доход. Схематично это можно выразить как возможный доход от проведённой сделки, минус те затраты, которые связаны с извлечением прибыли.
Налоговый вычет
Им могут воспользоваться только физические лица в отношении подоходного налога.
Когда разрешено не платить налог на доходы физического лица (НДФЛ):
- Если вы можете документально доказать, что стоимость продаваемого автомобиля меньше стоимости его приобретения. Либо же, что стоимость его меньше двухсот пятидесяти тысяч рублей.
- В том случае, если продавец является владельцем авто более трёх лет (ст. 217 НК).
Эти два пункта возможно реализовать только в том случае, если продаваемый автомобиль был только в личном пользовании владельца. Если осуществляется сделка с авто коммерческого назначения, то это не сработает, и налоговый вычет реализовать не удастся.
Указывать цель использования транспортного средства?
Конкретная цель использования ТС может повлиять на дальнейший вид взимаемого налога. Поэтому о ней стоит заранее подумать.
Если вы продаёте легковой автомобиль и при этом ваша фирма не занималась извозом пассажиров, то трудностей никаких не возникнет. Это и понятно, что такой автомобиль не был предназначен для коммерческой деятельности.
А вот в случае грузовика или автобуса доказывать, что ТС использовалось только лишь в личных целях, а не для получения выгоды в ходе коммерческой деятельности — проблематично. И потому начнёт действовать схема уплаты налога, исходя из того какая система налогообложения применяется к индивидуальному предпринимателю.
Примечание: если вам интересен бизнес с машинами, советуем обратить внимание на франшизы авто
Декларация при продаже машины
В первую очередь нужно знать, что сроки подачи декларации — фиксированные, а вот сроки подачи заявления на налоговый вычет — нет. Вы можете подавать это заявление в любое удобное время.
Подробнее о сроках по подаче декларации — сделать это нужно не позднее 30 апреля следующего года. Сама же декларация заполняется на бланке по форме 3-НДФЛ. Заполнять вы можете её как в ручную, так и с помощью электронного сервиса.
На что стоит обращать внимание при заполнении бланка декларации?
В первую очередь на то, как рассчитывается коэффициент владения. В 2016 году в схему его расчёта были внесены поправки, поэтому важно заново со всем ознакомиться.
Когда вы снимаете автомобиль с регистрации после пятнадцатого числа месяца, то нужно учитывать, что этот месяц засчитывает полным.
А вот если ТС снимается с регистрации в течение первых пятнадцати дней месяца, то это месяц не учитывается при расчётах налога.
Штраф за несвоевременную подачу декларации
Если вы пропустили крайний срок подачи этой отчётности, или вообще махнули на него рукой (по забывчивости), то вам будет начислен определённый штраф. Сумма этого штрафа составляет пять процентов от суммы, которую вы не заплатили в виде налога.
Но! Размер этого штрафа имеет ограничения. Он не может составлять сумму менее 1 тысяч рублей, и не может превысить тридцати процентов от указанной суммы (Письмо Минфина РФ от 29.01.2014 № 03-02-07/1/3242).
Вывод
Сделка по продаже транспортного средства — такой же доход индивидуального предпринимателя, как и всё остальное. И за этот доход также нужно отчитываться. Поэтому, прежде чем оформлять эту сделку, подумайте, в каком лице вам будет проще и выгоднее это совершать — в лице индивидуального предпринимателя, или же в качестве простого физического лица.
Как поступать в случае необходимости продать свою машину? Реализовать сделку от лица индивидуального предпринимателя, или же простого физического лица? Ведь эта сделка — такой же доход для ИП, как и всё остальное. А значит и за неё нужно будет отчитаться рублём и документом в налоговую базу нашей страны.
Как купить машину и использовать личные вещи в бизнесе, если вы ИП
Часто предприниматели используют одно и то же имущество в бизнесе и в жизни. Ездят на своей машине за продуктами и на встречи с клиентами, пользуются ноутбуком всей семьёй, а в квартире устраивают офис.
В статье расскажем:
- можно ли учесть затраты на покупку и содержание такого имущества в УСН «Доходы минус расходы»
- надо ли платить налог на имущество физических лиц
- как продать такое имущество, учесть доход от продажи и не поругаться с налоговой
Почему возникают сложности
ИП — это обычный человек, который сказал государству о том, что занимается бизнесом. Закон не делит его имущество на две части: для предпринимательства и личной жизни. Всё, что есть у простого парня Дениса, есть и у ИП Емельянова Дениса Александровича.
Отсюда и начинаются сложности. Имущество — общее, а обязанности у ИП и обычного человека — разные. Денис платит УСН как предприниматель и НДФЛ как простой парень. Чтобы посчитать налоги без ошибок, нужно правильно определить статус имущества.
Как учесть затраты на покупку в УСН «Доходы минус расходы»
На УСН «Доходы минус расходы» затраты бизнеса учитываются при расчёте налога. Больше расходов — меньше налог. Поэтому хочется учесть траты на каждую покупку. Но не всё так просто.
Одно из правил учёта расходов — они должны быть полезны для бизнеса. Прежде чем учесть затраты на покупку в УСН, подумайте, сможете ли вы доказать её пользу. Если нет, то учитывать расход нельзя.
Когда есть прямая связь между бизнесом и вещью, которую вы купили — вопросов не возникнет.
Дима открыл фирму «Вывозим», которая занимается грузоперевозками. Он купил газель и учёл её стоимость в расходах УСН. Очевидно, что покупка приносит пользу бизнесу, поэтому не нужно придумывать историю, чтобы это доказать. Неприятностей с налоговой возникнуть не должно. То, что он купил машину для фирмы, не мешает Диме ездить на ней на дачу.
Если связь неочевидна, могут возникнуть проблемы. Придётся доказывать свою правоту налоговой и, возможно, суду.
У Андрея — правовая контора. Сейчас он ездит по судам на маршрутке, потому что его машина сломалась. В транспорте он теряет кучу времени, которое мог бы потратить ещё на одно дело. Он решил купить новый автомобиль и думает, можно ли учесть его стоимость в УСН «Доходы минус расходы». Он рискует: налоговая может решить, что автомобиль не важен для его бизнеса, начислить налог и штрафы.
Но будет шанс доказать правоту в суде. Так сделал предприниматель, который занимался торговлей. Пришлось постараться, но он доказал в суде, что использует автомобиль для бизнеса и подтвердил это путевыми листами.
Если ваш бизнес связан с перевозками — учитывайте затраты на покупку автомобиля в УСН «Доходы минус расходы». Если автомобиль для вашего бизнеса необязателен — подумайте, готовы ли вы отстаивать свою точку зрения перед налоговой.
Учитывайте в налоге УСН только те деньги, который потратили после регистрации ИП.
Точно так же обстоят дела и с другими покупками, которые вы будете использовать для себя и для бизнеса. Если легко доказать их пользу — учитывайте расход в налоге УСН.
Важно: покупки дороже 100 тысяч рублей учитываются в особом порядке. Списывайте расход равными частями в конце каждого квартала так, чтобы полностью учесть его в этом году.
Как учесть расходы на содержание имущества
Мы разобрались, как учитывать затраты на покупку имущества для бизнеса и жизни. Но его нужно ещё и содержать — например, оплачивать коммуналку, домашний интернет и расходы на бензин. Как быть с этими тратами: можно ли их учесть при расчёте УСН «Доходы минус расходы»?
Расходы на бензин
Можно учесть только тот бензин, который потрачен для поездок по делам бизнеса. Для этого составляйте путевые листы. Это такой план, в котором вы отмечаете точки старта и назначения и маршрут между ними.
Мы подготовили шаблон путевого листа, который вы можете использовать. Если занимаетесь перевозками грузов или пассажиров, возьмите за основу утверждённую форму листа.
Расходы на поездки за продуктами или в гости учесть нельзя.
Коммуналка, домашний интернет и телефон
Если вы работаете из своей квартиры, нельзя учитывать расходы на коммуналку при расчёте УСН. Закон не запрещает вести бизнес в квартире, но это, в первую очередь, — жилое помещение. Кроме того, не получится разделить коммунальные расходы на личные и для бизнеса.
Плату за домашний телефон и интернет в квартире тоже учитывать не стоит. Она фиксированная, поэтому сложно доказать, что расход связан только с бизнесом. Иногда предпринимателям удавалось отстоять свою позицию в суде, но бывало, что суд занимал сторону налоговой.
Мобильная связь
Есть три способа учитывать такие расходы:
— Безопасный. Оформить договор от лица ИП, использовать эту симку только для бизнеса и получать от сотового оператора акты об оказанных услугах.
— Сложный. Оформить договор на физлицо, каждый месяц запрашивать у оператора детализацию звонков и делить расходы на личные и рабочие.
— Рискованный. Оформить договор на физлицо, подключить безлимитный тариф и не разделять звонки на личные и для бизнеса. Это удобно, но мы не рекомендуем так делать: вы не сможете доказать, что расход связан с бизнесом.
Нужно ли платить налог на имущество
ИП на УСН и патенте не платят налог на имущество, которое используют в бизнесе: квартиры, жилые и нежилые помещения, гаражи и другие здания и сооружения.
Как быть с имуществом, которое предназначено для бизнеса и личных целей одновременно? Или с тем, которое вы использовали сначала для себя, а потом— только для бизнеса?
Вася зарегистрировал ИП на УСН и ремонтирует автомобили. До начала бизнеса он купил гараж, в котором сейчас работает. Там же он хранит личные вещи.
Ещё у него есть квартира, в которой никто не живёт. Он решил её сдавать. Раньше он платил за гараж и квартиру налог на имущество. Потом решил немного сэкономить, ведь на УСН не нужно платить налог на имущество, которое используется в бизнесе.
Вы можете не платить налог на имущество, которое вы используете в бизнесе. Для этого подайте в налоговую:
- Заявление об освобождении от уплаты налога
- Документы, которые подтверждают то, что вы используете имущество в бизнесе. Нет универсального списка для любой ситуации. Например, если вы сдаёте свою квартиру, подтвердите это договором аренды.
Новым ИП — год Эльбы в подарок
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Какой налог платить с доходов от продажи имущества
Люди, которые не занимаются бизнесом, платят со своих доходов НДФЛ 13%. Этот же налог платят предприниматели, когда продают личные вещи.
Со всех доходов от бизнеса ИП платят налог по своей системе налогообложения — УСН или патенту.
Когда имущество используется и в обычной жизни, и в бизнесе, возникает вопрос — какой налог платить.
Физлица освобождаются от НДФЛ с продажи имущества, которым владели больше 5 лет. Для предпринимателя это правило не работает — налог нужно заплатить в любом случае.
Поэтому часто бывает выгодно продавать имущество как физлицо, а не как предприниматель. Но налоговая следит за тем, чтобы платили правильные налоги и не пытались сэкономить там, где нельзя. И иногда перегибает палку.
Страшилка
Денис как простой парень покупает нежилое помещение. Через несколько лет регистрирует ИП и начинает сдавать его под магазин. А потом продаёт это помещение так же, как и покупал — как обычный человек. Денис не платит НДФЛ с продажи, потому что закон разрешает.
А потом приходит налоговая и говорит — ты использовал помещение для бизнеса, поэтому должен продать его как бизнесмен. А это значит — заплатить налог УСН с доходов от продажи, а вдобавок — штрафы за то, что не сделал это сразу.
Мы ничего не придумываем, это реальная ситуация, которая дошла аж до Верховного суда.
Чтобы определить, какой налог нужно платить, налоговая обращает внимание на назначение имущества и на то, использовалось ли оно для бизнеса. Например, сложно доказать, что офисное помещение вы использовали для жизни с женой и котиками, и продать его как физик. Поэтому доход придётся учитывать как предпринимательский.
Если вы использовали имущество для бизнеса, на другие доказательства налоговая уже не посмотрит.
Что если закрыть ИП, а потом распродать имущество, которое использовал в бизнесе?
Тогда с доходов нужно заплатить НДФЛ, даже если вы владели имуществом дольше трёх лет. Вы не освобождаетесь от НДФЛ, потому что использовали имущество для бизнеса. Ещё не действует налоговый вычет: вы не сможете уменьшить доход от продажи на расходы на покупку имущества. Придётся заплатить НДФЛ со всей суммы.
Если вы на УСН, продайте имущество, которое использовали в бизнесе, до закрытия ИП.
Вы можете закрыть ИП и использовать имущество уже для личной жизни. Если через три года решите его продать, заплатите налоги физлица.
Полезно запомнить
- ИП могут использовать личное имущество в бизнесе и наоборот. Оформлять для этого документы не нужно.
- Затраты на покупку имущества учитывайте в УСН «Доходы минус расходы», только если можете доказать, что оно полезно для вашего бизнеса.
- Не все расходы на содержание имущества можно учесть. Коммуналка в квартире-офисе — нельзя, бензин — только для поездок, связанных с бизнесом, мобильная связь — только на деловые звонки.
- Можно не платить налог на имущество, которое используете в бизнесе. Для этого подайте в налоговую заявление.
- Выгоднее продавать имущество как физлицо, а не как предприниматель. Но налоговая следит за тем, чтобы платили правильные налоги и не пытались сэкономить там, где нельзя. Если вы использовали имущество в бизнесе, и у налоговой есть доказательства, придётся заплатить налог как предприниматель. Даже если это невыгодно.
- Имущество, которое использовали в бизнесе, выгоднее продать до закрытия ИП.
Статья актуальна на 25.01.2022